公司召开2021年审计工作委员会会议
发布:2021-07-26 阅读:558

7月21日,公司召开2021年审计工作委员会会议。集团总经理助理、公司党委副书记、董事长俞志明,公司党委副书记、副董事长、总经理赵旭等领导班子成员参加会议。会议由公司纪委书记刘骧主持。

会议通报了2020年度公司审计综合检查整改情况、投资项目后评价情况、干部离任经济责任审计情况、上半年审计工作完成情况及下半年工作安排。会议要求对暂未整改问题进行细致分工并定节点及责任人,区域公司必须承担起整改的主体责任,各职能部门积极配合,杜绝“问题永远在路上”的情况发生。

俞志明对公司审计工作给予充分肯定,他表示,公司审计工作抓的实,在集团年度审计工作考评中,连续四年获得优秀。他要求,一是要高度重视审计工作,树立审计的权威性。要在审计过程中纠偏、“体检”“治未来病”;二是要增强审计力量,提高审计质量。在组织机构及人员结构上增强力量,运用区域自检自查、区域之间交叉检查等多种方式结合提高审计质量,同时也通过审计培养人、提醒人、造就人;三是借助审计解决问题。要加强与审计厅的交流联系,通过政府审计帮助公司解决实际问题;四是通过审计提升风险防范意识、提高业务水平。

刘骧强调,一是要开展审计综合检查,梳理共性问题,完善管理,确保风险可控,过程中开展审计不能“死后验尸”;二是让督导有机融合到审计综合检查问题整改中,有效推进整改;三是提前谋划明年审计工作,投资后评价建议采取公司自主评价结合第三方评价两种方式进行。

供稿:审计部

记者:梁艳

责任编辑:王陆锋 邓皓月





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